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[经济活动分析报告例文]经济活动分析报告范文

学习励志 | 2016-05-06 | 阅读:
【www.gxlzold.com--学习励志】

  共3篇:

  篇1:

  经济活动分析报告范文参考

  xx县商业系统六月末库存商品结构分析

  为了适应商品经济迅速发展,最近,我们组织有关公司,对6月末库存商品结构作了一次分析。

  6月末,库存总值为xxxx万元,比上年同期增加6。79%。上半年购、销、调总值为xxxx万元,比上年同期增加18。64%,

  因此,总的看,商品库存增大,同购销业务的扩大基本上相适应的。透过去年以来的三次清仓查库,清出有问题的商品xx万元,已处理了xx万元。因此,当前库存结构已逐步趋向合理。

  但根据工农业生产发展和下丰年旺季市场的雷要,目前库存商品还存在一些问题。一、某些地产工业品库存过大

  棉毯6月末库存66570条,二季度末收购,而要在三季度收购的有5000条,三季度收纳的27000条,计划内有对象的调出只有200。条,预计三季度末库存棉毯将到达10万条左右。

  6月末,毛巾库存139。3万条,其中低档毛巾已存两年左右的有4。万条,如果继续存放下去,将有变质的危险,因此急待处理。

  地产粗白布上丰年工业超产,商业超收11。2万米,因调入方不好而没有调出的又有12。3万来,共增加库存23。5万米。以上这三个品种共增加库存100万元左右,占县百货公司批发库存的21写。

  二、外来产品积压不少

  据5个公司排队,6月末积压品种达309种,金额27。5万元。如棉维粘混纺,今年滞销,县百货公司批发库存16800米,长期没动过。薄绒卫生衫裤2381件,市场不适销,已存放多年,地产篮球707只,质次价高,多年没销路。夏布库存605匹,也多年了。高档海带323担,当地没销路。白胡椒152斤,可销10年多。中成药库存中,有10余万元属序存过大的。如报伤青药由于伤湿青药能满足供应,销售下降,6月末库存54万张;催肥散库存75万包;猪可活库存85万包;猪痢灵库存18万包。这些品种,根据当前销售状况,都可销好几年。西药中,长效横胺6月末库存105万片,加上7月已调入30万片,下半年计划还要分配30万片,而下半年估计销售30万片,预计年末库存将达135万片,可销3年。洪胺啥吮片库存71万片。双甲基啥吮片库存50万片,也可销二三年。

  三、为工业部门储存的商品增加

  县百货公司为工业部门存放的工业生产用布12。24万来;医药公司为制药厂存放的药材20余万元;五金、交电、化工序存中,为工业部门代存的也不少。

  四、不少商品库存薄弱,脱销断档严重,不能满足需要

  当前序存中若刹除积压和存蚤过大的部分,鱿与工农业生产的发展和旺季市场的雷要不相适应。

  下半年,由于工业发展,农业丰收,群众收入增加,购买力不断提高,旺季市场预计比往年更旺。据预浏,下半年全县社会商品购买力为xxxx万元,比上年同期增加Xx%。其中生活资料晌买力为xx万元,比上年同期增加xx写。购买力增加的主要因素有两个:一是就业人数增加,工资顺发放比去年同期增加7。1%;二是农副产品采购投放增加22%.今年粮食丰收,农民要多卖点加价粮和周转稚。这两项粮食收购计划安排比去年增加42。4%。今年水稻长势很好,收购黄预计可增加31%。芝麻、桐籽、蓖麻籽等油料作物的收购童将普遮比去年同期增加。生猪收购头数虽增加不多,但重责增加较大,每头猪的收入也比去年增加。棉花生长也比去年好。烟叶、秋茧、秋茶等土副特产收购量都要比去年同期增加。加上乡镇企业和农村专业户收入的增加.因此购买的需要数童很大。

  当前库存与的买要求对照,主要存在两个问题:

  一个问题是冬令商品库存薄弱,货源不能满足,如县百货公司批发排队,6月末,冬令化纤、呢绒库存只有50。3万来。加上下半年外地调入预计38万米,合计88。3万米(其中呢绒5万来),而市场需要却为98。8万米,只能满足89%,比去年实际销售还有减少。

  另一个问题是当前脱销、断档商品不少。据6个公司排队,脱销、断档和货源不足的商品有xxx种,其中五金、交电、化工商品最为严重。五金中的建筑五金、水暖消防、紫固件、机配件和各种工具,大部分品种脱摘、断档。交电类的自开车供应紧张。染料中的苹绿、深蓝、大红都缺货。副食品中,多数外地品种和当地加工的食糖制品经常脱销。三分煤油灯座是省定点产品,由于没煤,长期不生产,脱销严重。外地充碗基本上没调入,地产先碗因燃料未能解决,质次价高,葫售不好,本存很大。生活用竹木制品,如木桶、脚盆、马捅等长期断货。农业生产用的竹、木制小农具脱铭、断档很严重。

  为了及时解决当前库存结构存在的问题,以适应下半年市场需求,我们提出以下几点意见:

  一、要求省、地有关部门帮忙基层及时解决问题。我县低档毛巾库存过大,存放时刻长,甘多次向省、地有关部门汇报,但至今未解决。省内解决不了,省外又不一样意拿。同样,地毯、薄绒卫生衫裤也有类似状况。

  二、对当前脱销、不足商品的货源状况,请有关部门及时向下交底,提出解决办法。如今年夏令布脱销如此严重,省有关部门不向下说明,下方没法向群众解释,意见集中在基层。下半年旺季市场供应已经到来,冬令商品即将开始上市,除用心向外地组织货源外,要省、地有关部门及时进行全面安排,统一部署,把供应工作做好。

  三、各公司对这次库存分析中的问题,务必逐个研究,加以解决。个性要及早安排力量,分头出发,多争取一些适令商品供应市场。叶库存量过大、积压滞销的商品,除组织县内相互调节和削价处理外,还应加强县外联系,做好推销工作。

  xx县商业局

  一九xx年七月十日

  篇2:

  2014经济活动分析报告范文

  2014经济活动分析报告范文,每当一个工作结束之后及时的去写分析报告来分析自己在这次工作中的得与失能够让自己今后的工作变得更加的简单,能够让自己避免工作中的失误,全文如下

  一、基本状况

  (一)全省状况

  2013年1-8月,全省累计进出口149。19亿美元,同比增长16%,比全国水平高7。7个百分点。其中出口87。98亿美元,同比增长25。2%,比全国水平高16个百分点;进口61。21亿美元,同比增长4。9%,比全国水平低2。4个百分点。

  8月当月,全省累计进出口21。16亿美元,同比增长31。5%,环比下降1。2%。其中出口12。16亿美元,同比增长47。8%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长14。5%,环比增长21。2%。

  (二)全国及中部六省状况

  2013年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长8。3%。其中出口14293亿美元,同比增长9。2%,进口12750亿美元,同比增长7。3%。

  同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长13。9%,其中出口882亿美元,同比增长17。4%,进口488亿美元,同比增长8。2%。

  二、运行特点

  (一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口持续平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口19。08亿美元,同比增长54%,占全省出口的21。7%;对欧盟出口10。91亿美元,同比增长46%,占全省出口的12。4%;对美国出口9。2亿美元,同比增长28。7%,占全省出口的10。5%。对东盟出口11。95亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49。8%不等,对日本和韩国则出现16。7%和11。1%的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均持续增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为53。1%和12。2%。

  (二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口35。53亿美元,同比增长14。3%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速到达50。9%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18。9亿美元,大幅增长70。2%,占同期全省出口总值的21。5%,除打火机小幅下滑1。1%外,其余商品均不一样程度增长。有色金属产品出口7。24亿美元,同比增长47。6%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别到达76。8%和205。2%。其他主要出口商品中,高新技术产品出口增长23。6%,农产品出口增长23。4%,钢材出口下降21。9%。进口方面,我省机电产品进口20。06亿美元,同比下降13。9%,其中汽车和汽车底盘进口3。14亿美元,同比下降65。8%。铁矿砂共进口16。58亿美元,同比增长21。2%。

  (三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口111。03亿美元,增长14。9%,占同期全省进出口总额的74。4%,其中出口65。86亿美元,增长34。4%;进口45。17亿美元,下降5。2%。同期,加工贸易进出口35。76亿美元,增长20。3%,占24%,其中出口21。58亿美元,增长5。9%;进口14。18亿美元,增长51。6%。

  (四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长41。5%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52。21亿美元,大幅增长73。8%,占同期全省出口总额的59。5%。此外,三资企业进出口41。58亿美元,增长6。9%,占27。9%;国有企业进出口37。62亿美元,下降7。3%,占25。1%。

  结束语:以上这篇2014经济活动分析报告范文第一公文网网就为您说到那里了,期望这篇范文能够为您的工作带给便利。

  篇3:

  季度经济活动分析报告

  现对我司一季度经济活动的主要状况分析报告如下:

  年初,货运总公司对我司下达年度经济职责制指标计划,具体指标计划为:

  1、职责成本****万元[本文来源于文秘写作-www,wmxz,找范文请到范文先生网]

  2、船舶交通事故损失金额

  (1)库区、中游:*元/ktkm

  (2)下游:*元/ktkm

  (3)上海港作:*元/艘

  (4)其它港作:*元/艘

  3、船舶效率

  (1)拖轮船产量*吨千米/千瓦

  (2)驳船船产量*吨千米/吨

  4、燃油消耗

  (1)企业单耗*千克/千吨千米

  (2)非生产用油*吨

  (3)燃料油与总耗量比例*%

  5、驳船营运率*%

  我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,应对指标的压力,经过近几个月来的发奋,公司一季度主要经济指标均到达计划进度要求。

  一、各项经济指标运行状况分析

  (一)职责成本指标

  1-3月份累计职责成本1510万元,为计划进度1550万元的97。42%,实绩比计划节约40。00万元。

  (二)安全、货运质量指标

  1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32。34万元的9。28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。

  (三)船舶效率指标

  1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106。13%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1。17%。

  ;1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100。91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0。89%。

  1-3月份累计完成驳船营运率97。78%,为计划进度(96。1%)的101。75%,超进度1。75百分点;比去年同期高1。17个百分点。

  (四)燃油消耗指标

  1-3月份燃油企业单耗实绩2。94千克/千吨千米,与计划进度(2。98千克/千吨千米)比,降低了0。04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0。24%,降幅7。66%。

  1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70。7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17。46%。

  1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59。79%,为计划进度(57%)的104。89%,超进度4。89个百分点。

  从一季度指标运行状况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,职责成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。

  二、一季度经济指标监控的主要做法

  1、全面贯彻落实货司“两会”精神,用心筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司2006年经济职责制方案,提交“两会‘讨论透过,为全年的经济指标运行和经济职责制考核,奠定了坚实的基础。

  2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将职责成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。

  3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的状况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。

  4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了《武汉长航船务公司领导安全职责制实施方案》,将安全管理职责、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导,构成了纵向到底,横向到边的安全管理职责网络。

  5、加强各项指标运行的动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。

  三、一季度经济运行中存在的主要问题

  1、成本控制压力没有缓解,主要体此刻:

  (1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。

  (2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

  (3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。

  2、燃油指标压力将会显现

  (1)劣质油一季度掺燃比完成较好,正因6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。

  (2)非生产用油指标控制较好,是正因一季度港作船的减少所致。

  (3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。

  3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。

  4、部分船船舶水电费出现异常

  三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成经监处、计财处认真调查,并作来源理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。

  四、下步工作

  参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。

  (一)一季度指标运行正常

  1、成本管理得到了科学预控。

  2、生产指标超进度。

  3、安全持续了稳定。

  4、服务船舶的力度进一步加大。

  (二)下步工作

  1、认清形势,转变观念,持续清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。

  2、成本控制要注意四个指标的监控

  (1)物料费指标

  (2)海损指标(包括海损杂支指标)

  (3)修费指标

  (4)对船舶水电费指标出现的异常状况进行调研。

  3、强化职责意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一职责人,要求各部门紧盯目标,加强职责,严密监控,实施目标管理。

  4、经监处要加大运行质量监控

  (1)加强指标动态监控,月度严格考核。

  (2)对指标出现异常状况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处明白决。

  (3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

  5、加大重点指标的监控力度

  (1)工资成本指标

  (2)修费指标

  (3)单耗指标

  (4)营运间接费指标

  6、需要解决的几个问题

  (1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。

  (2)关心船员生活和身心健康,个性是“五一”期间,做好对船舶的慰问。

  (3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。

  (4)做好个税、船舶备用金的解释工作。

  (5)继续为船舶,为生产一线服务。

  (6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中,安全在我手中”提高机关工作质量。


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